Dispensa 03/06/2025 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NECESSÁRIA PARA MELHORAMENTO DAS AULAS NO POLO DA UNIVESP R$ 10.984,67 Ver detalhes
Dispensa 03/06/2025 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO DE ARREFECIMENTO DO VEICULO ELO5120 R$ 416,67 Ver detalhes
Dispensa 03/06/2025 SERV. DE CABEAMENTO PARA COMPUTADORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO R$ 746,67 Ver detalhes
Dispensa 03/06/2025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL TAKIGAWA - ALTO MAMPARRA R$ 6.240,00 Ver detalhes
Dispensa 03/06/2025 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA VEICULAR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DYI-3740 R$ 181,67 Ver detalhes
Dispensa 03/06/2025 IMPLANTAÇÃO DA COBERURA DA UNIDADE DE ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF R$ 9.103,42 Ver detalhes
Dispensa 02/06/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, AFERIÇÃO E FORNECIMENTO DE LACRE PARA CRONOTACÓGRAFO NO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR, CZA5549- R$ 778,10 Ver detalhes
Dispensa 02/06/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE HORAS SERÃO PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA: EUD-3860, DYI-3740, GAG-5057, FQB-7713, ELO-5820, TLR-6B91, GBL-2G14, DJM-7552, BYY-2G96, EEE7C76, DLC-9494, CUG-3G87, DBA-4445, DBA-4467, GJP8A52, EET-3J89, CUH-0H29, FVW-6F68, TKO-2J21. R$ 10.581,00 Ver detalhes
Dispensa 02/06/2025 ATENDENDO A AUTORIZAÇÃO 045/2025, A SECRETARIA DEVE REALIZAR A RETIRADA DE 210M³ DE MATERIAL FRESADO ATE 21/05/2025. A EMPRESA PRIME TECH, CONVOCADA INICIALMENTE, NÃO CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, COMPROMETENDO O CRONOGRAMA. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL É NECESSÁRIA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO E EVITAR PERDAS MATERIAL R$ 11.427,33 Ver detalhes