Dispensa 27/05/2025 Aquisição de Papel higiênico (fardo com 64 Rl)e Papel toalha (pacote com 1250 un) para a CGR.13 - Rio Claro/SP. R$ 19.597,90 Ver detalhes
Dispensa 27/05/2025 Aquisição de Papel toalha, papel higiênico e sabonte líquido R$ 8.217,25 Ver detalhes
Dispensa 27/05/2025 Aquisição de água mineral sem gás, acondicionadas em pacotes contendo 12 garrafas de 510,00 ml e acondicionadas em garrafões de 20 litros (entrega parcelada). R$ 44.094,00 Ver detalhes
Dispensa 23/05/2025 Contratação de aquisição de Café em pó e Açúcar Cristal, para CGR.13 - Rio Claro. R$ 45.947,00 Ver detalhes
Dispensa 22/05/2025 Aquisição de gêneros alimentícios (café e açúcar) para abastecer e complementar o estoque do Almoxarifado e suprir os serviços das Copas da Coordenadoria Geral Regional de São José do Rio Preto/SP - CGR.9 R$ 23.531,73 Ver detalhes
Dispensa 21/05/2025 Aquisição de materiais de escritório e calculadoras para a Coordenadoria Geral Regional – CGR.9, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos. R$ 7.132,27 Ver detalhes
Dispensa 21/05/2025 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE 7mm DE ESPESSURA, COM RODAPÉ, PARA O REVESTIMENTO DO CONTRAPISO DE 10 (DEZ) SALAS DA CO.11 R$ 29.208.479,00 Ver detalhes
Inexigibilidade 20/05/2025 Solicitação de Vale transporte para servidor Benedito de Freitas - Exercício 2025 R$ 1.600,80 Ver detalhes
Inexigibilidade 20/05/2025 Serviço de novo cartão de KIT e-CPF A-3 - Certificado Digital - Servidor Flávio Carneiro Cesare R$ 277,10 Ver detalhes
Dispensa 20/05/2025 Contratação de serviços de manutenção em sistema de arrefeciamento de veiculo Ford Fiesta Flex ano 2009. R$ 1.249,00 Ver detalhes