Inexigibilidade 11/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CTA/SAE. R$ 1.134,12 Ver detalhes
Dispensa 10/04/2025 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME CONTRATO Nº 86/2025 R$ 22.151,91 Ver detalhes
Dispensa 10/04/2025 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILME PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. R$ 14.753,67 Ver detalhes
Dispensa 10/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÉDICO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA O PERÍODO DE 2 MESES (FEVEREIRO E MARÇO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚD R$ 81.000,00 Ver detalhes
Inexigibilidade 10/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. UNIDADE BASICA DE SAÚDE UMUARAMA. UNIDADE CONSUMIDORA Nº730107553. R$ 15.152,97 Ver detalhes
Inexigibilidade 10/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF UMUARAMA. R$ 978,20 Ver detalhes
Inexigibilidade 07/04/2025 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. R$ 60.802,97 Ver detalhes
Dispensa 07/04/2025 SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE A COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. R$ 68.439,60 Ver detalhes
Inexigibilidade 07/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. R$ 77.555,44 Ver detalhes
Inexigibilidade 07/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . AGRUPAMENTO 0063693 COMPETENCIA DEZEMBRO 2024 R$ 60.140,33 Ver detalhes
Inexigibilidade 07/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. R$ 4.284,17 Ver detalhes
Inexigibilidade 07/04/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. R$ 472,88 Ver detalhes