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Licitação pública

CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS

02394757000132-1-000204/2025

Órgão comprador MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS 02.394.757/0001-32
Publicação 04/09/2025 GO / Palmeiras de Goiás
Valor estimado R$ 6.300,00 Inexigibilidade
Fim das propostas Aberta
Fonte oficial Abrir registro público original
Atualização dos dados 04/09/2025
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ITENS

Itens disponíveis

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Item 1

ITEM DESCRIÇÃO ITEM 1 UND QTD. 01 Capacitação agentes de controle Interno abrangendo temas como: 1. ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA NA IN 08/2021 TCM-GO. Conceitos e objetivos de Auditoria Interna; Atividade de Auditoria Interna NA iN 08/2021 TCM-GO; Modelos das Três Linhas; Auditoria Interna na Gestão Municipal; O papel da Auditoria na Controladoria; Serviços de Avaliação e de Consultoria. 2. ESTRUTURAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DAAUDITORIA NA CONTROLADORIA. Análise de processos licitatórios; Análise de processos de pagamento; Descentralização da análise de processos; Fortalecimento das unidades administrativas; Regulamentação da Auditoria no Município. 3. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA. Metodologia para elaboração do Planejamento Anual de Auditoria Interna; Critérios para seleção dos objetos de Auditoria Interna; Estrutura do Planejamento Anual das Atividades de Auditoria; Acompanhamento do Planejamento Anual de Auditoria; Acompanhamento da execução das Auditorias. 4. PLANEJAMENTO DE AUDITORIA. Elaboração da Análise Preliminar do Objeto de Auditoria; Elaboração da Matriz de Planejamento; Definição das questões de Auditoria; Procedimentos para coleta de informações. 5. EXECUÇÃO DAAUDITORIA. Comunicação com a Unidade Auditada durante a execução; Testes de Auditoria Governamental; Técnicas de Auditoria Governamental; Evidências de Auditoria; Achados de Auditoria; Elaboração da Matriz de Achados; Papéis de trabalho e documentação de Auditoria. 6. RELATÓRIO DE AUDITORIA. Relatório Preliminar de Auditoria; Manifestação da Unidade Auditada; Reunião de busca de soluções com a Unidade Auditada; Recomendações de Auditoria; Relatório Final de Auditoria. 7. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES. Relatório de Monitoramento; O processo de monitoramento; Formas e critérios de monitoramento; Comunicação da situação de implementação das recomendações; Divulgação do monitoramento. 8. COMUNICAÇÃO RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA. Formas de divulgação dos resultados dos trabalhos de Auditoria Interna; Comunica

Quantidade
3.0
Unidade
SV
Preço unitário
R$ 2.100,00
Valor do item
R$ 6.300,00
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